palomnic
Всего сообщений: 3
Дата регистрации: 03.06.2008
|
Создано:
13.11.2012 14:43:51
|
Добрый день!
Мы занимаемся издательской деятельностью. Налоговый учет ведем отдельно, вне программы Комтех. Сложность заключается в том, что себестоимость книг в бухгалтерском и налоговом учете разная. Нам бы хотелось налоговый учет так же вести в Вашей программе.
Что Вы можете посоветовать?
|
Аркадий Народицкий
Модератор
Всего сообщений: 102
Дата регистрации: 16.04.2008
|
Создано:
13.11.2012 16:53:59
|
Ведение налогового учета может основываться на дополнении плана счетов забалансовыми счетами, на которых группируются определенные виды доходов и расходов согласно специфике вашей деятельности и учетной политики. Из первичных документов система позволяет формировать одновременно проводки в ЖХО как по бухгалтерскому, так и налоговому учету. Далее эти проводки обрабатываются в отчетности. Для удобства работы налоговым счетам можно задать специальный буквенный префикс.
|
palomnic
Всего сообщений: 3
Дата регистрации: 03.06.2008
|
Создано:
19.11.2012 14:27:35
|
Спасибо.
|
palomnic
Всего сообщений: 3
Дата регистрации: 03.06.2008
|
Создано:
19.11.2012 18:02:37
|
Подскажите как можно выйти из следующей ситуации, с которой мы столкнулись при настройке операций по налоговому учету по начислению зарплаты.
Специально под нашу бухгалтерию был сформирован модуль позаказного распределения зарплаты работников (формирование специфических документов). Для налогового учета нам необходимо кроме позаказного распределения зарплаты и страховых взносов, распределять зарплату на прямые и косвенные расходы согласно подразделениям, т.е. зарплата производственников идет на прямые расходы, а администрации, бухгалтерии и склада на косвенные. Когда мы формируем проводки на забалансовые счета (из модуля специфических документов) программа не видит административных подразделений, поэтому полную сумму зарплаты отправляет на счет, указанный в заданной операции.
|
Анастасия Чеботарева
Консультант
Всего сообщений: 99
Дата регистрации: 20.04.2008
|
Создано:
21.11.2012 12:49:49
|
Если у Вас есть работники в этом специфическом документе, то в настройке формирования проводок можно поставить условие для формирования счета в зависимости от основного подразделения работника. Если в этом документе уже есть подразделение, то можно в условии использовать непосредственно его.
Для того чтобы ответить Вам более конкретно, мы должны точнее представлять задачу: знать, какие колонки есть в этом специфическом документе и как сделаны настройки проводок. Вы можете написать нам на support@comtec.ru чуть подробнее в части счетов, кроме этого Вам подскажут, как прислать документ и настройки проводок.
|